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玉林市财政局“三项措施”开展内部监督检查,筑牢财政风险防控屏障

2025-02-27 09:56     来源:玉林市财政局
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为强化财会监督效能,进一步促进财政部门完善内部控制机制,防范和化解财政内部风险,保障财政干部和财政资金安全,围绕“规范权力运行、防控风险隐患、提升财政效能”的目标,玉林市财政局于2024年12月下旬开展了2024年度内部监督检查工作,历时2个多月,截至2025年2月,圆满完成了内部监督检查各项工作。

一是锚定目标明方向,聚焦重点科室精准发力制定财政内部监督检查工作方案,明确检查重点和范围,聚焦国库科、行政政法科、经建科(含投资评审中心)、农业科、绩效中心、国库支付中心等6个科室(中心),覆盖2024年财政管理工作履职情况,重大事项可追溯至以前年度及相关单位。

二是双轨并行严把关,自查与实地检查协同推进本次检查采取“科室自查+实地核查”双模式,自查要求被检科室(中心)对照十大重点内容(包括重大决策落实、预算管理合规性、廉政风险防控等)深入开展自查,形成问题导向自查报告(自查问题占比不低于60%),并按时提交至检查组。重点检查通过查阅资料、座谈访谈、针对科室职能等方式发现薄弱环节并及时反馈,提出意见建议,进一步确保内部监督检查工作不敷衍了事、不走过场。

强化整改抓落实,坚持问题整改清零被检查科室(中心)对检查中发现的薄弱环节制定整改措施并限期整改,确保问题得到有效解决,为玉林市财政高质量发展筑牢风险防控屏障。

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